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交流研讨
会计报表审计中应注意的几方面技巧
2017-11-08
重磅!最新《招标投标法》及《招标投标法实施条例》修改意见对照表!
2017-11-08
【理论与实践】隐蔽工程 审计要把握好“三步曲”
2017-11-07
“18 家央企虚增收入 2000亿元”所引发对内部审计的几点思考
2017-11-07
这7种审计思维 你得有
2017-11-07
会计信息失真的审计分析
2017-11-07
浅谈专用审计软件应用对内部审计质量控制的影响(长文)
2017-11-07
【干货】发现财务舞弊和审计线索的十招必杀技
2017-11-07
细微处下真功,组织有序、方法得当内审价值增—B子公司生产线设备清查款项结算盘点审计案例
2017-11-07
内部审计的格局
2017-11-07
【成效】奉化:四项制度将企业国有资产纳入审计监管笼子
2017-11-07
经典舞弊审计案例再析--层层迷雾剥丝抽茧
2017-11-07
是否有哪些事情审计委员会不愿从内部审计处知晓?
2017-11-03
政府投资项目竣工结算不再以审计为准!
2017-11-03
舞弊审计与内部审计其他工作的关系,你知道吗?
2017-11-03
内部审计人员最需要什么样的培训
2017-11-03
关于内部审计定位和职能的比喻都有哪些?
2017-11-03
企业内控是流程管理的结果体现
2017-11-03
如何做好企业物资采购内部审计
2017-11-03
hold住事前事中审计三路径
2017-11-03
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