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关于对财务处2019、2020年度内部控制评价报告中提出的问题整改情况进行后续审计的公示

发布日期:2021-09-09  浏览量:

根据2021年审计工作计划,我处现决定组成审计组,自2021年9月9日起,对财务处2019、2020年度内部控制评价报告中提出的问题整改情况进行后续审计。


特此公示。  


备注:此次审计工作设审计意见邮箱:shenjichu1305@163.com


审计处

2021年9月9日